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关于民进杭州市委会2022年审计整改落实情况的公告
日期:2022年12月12日 作者:

2022年以来,民进杭州市委会认真对照市审计局出具的审计报告(杭审行报〔2021〕61号),扎实推进各项整改工作,全力抓好审计整改落实。现就审计整改情况公告如下:

一、完善内控制度。结合我会工作实际,进一步加强制度建设,先后修订完成了主委会议、常委会议、内部监督委员会议事规则、三重一大事项清单、经费管理制度等9项内控制度。

二、加强学习培训。市委会先后组织各工作机构、基层组织负责人和财务人员开展两次专题培训,专题组织学习市财政局制度汇编相关内容和市委会党派成员活动经费使用管理办法等制度要点,要求各级组织进一步提高认识、落实责任、促进工作。

三、开展专项检查。市委会于今年8月对全市47个基层组织开展会费使用情况专项检查,逐一反馈检查结果,并督促整改落实。按照相关制度,市委会在12月份开展年终检查,确保制度执行到位。

四、强化内部监督。发挥民进市委会内部监督委员会作用,常态化组织财务人员会同内部监督委员会对基层组织财务开支情况进行督查,并对市委会相关制度的学习和贯彻执行情况开展专项监督,切实提高制度的执行力和依规办事的自觉性。


民进杭州市委会

2022年12月9日